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【概述】
涉及相同物料多张出入库单下推发票时单价不正确,可通过:出库/入库单选单物料合并选项,合并后单价来源设置为金额合并后倒算单价;
【操作步骤】
1、在K/3主界面,依次单击【供应链】-【采购管理】-【采购发票】,双击打开【采购发票-新增】,进入单据维护界面;
2、在采购发票新增界面,【工具栏】-【选项】勾选上【入库单选单物料合并】,此时【入库单选单物料合并选项】为亮,可修改;
3、将【入库单选单物料合并选项】的合并后单价来源设置为:金额合并后倒算单价;则相同物料合并后的单价由总金额/总数量倒算出来;
【说明】系统默认相同物料代码时合并,同时合并后单价来源默认取第一条物料单价。
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