胶南金蝶K3软件在进行过财务反结账操作解决方法1:删除反结账期间的计提折旧凭证,重新计提,在进行结账。删除折旧凭证路径:固定资产模块最右侧,业务凭证序时簿,选中后点击删除(前提:该凭证未过账、未审核)
单击胶州李哥庄k3系统的【基础设置】—【系统参数】—【财务参数】,取消勾选“固定资产参数不折旧(整个系统)”。点击到【固定资产】页签,取消勾选【不折旧(对整个系统)】,点击【确定】即可
1.1即墨明村镇金蝶K3选择是结账还是反结账操作; 2.2选择需要结账的货主组织记录; 3.3单击开始按钮,即执行结账/反结账操作.
第一步:确定城阳金蝶K3软件固定资产的启用期间,固定资产累计折旧这项的起初余额是不是和总账中累计折旧科目对应期间的起初余额相同。 第二步:如果期初没有问题,你看看是不是固定资产启用后,总账和固定资产系统不能对上账。如,固定资产模块录入了卡片,没有通过卡片生成凭证传递到总账中、同时也没有进行期末对账。最终导致固定资产系统累计折旧余额大于总账
1、有反结账权限用户,登录即墨金蝶K3相应的账套 。 2、登录系统后,按照路径找到 [反结账处理] 按钮双击 。 3、如果感觉查找不便,也可以直接在界面右上角直接输入反结账的快捷编号20060后回车 。 4、这时会弹出 [反结账] 操作界面。 5、点击"下一步"按钮,在点击是否确定即可 。
1、在崂山金家岭K3软件的服务器上打开【开始】→【程序】→【金蝶K3】→【金蝶K3服务器配置工具】→【账套管理】,输入密码单击【确定】登录账套管理; 2、在账套管理界面,选中有问题的账套,单击【数据库】→【优化账套】即可。
KIS旗舰版录入总账初始数据时提示:该核算项目在当前科目的初始余额表中已存在!但一个客户的多条记录想要分别录入,如何操作?概述:如果需要分别录入,则要满足两个条件:总账系统参数中勾选参数“启用往来业务核销”;该科目设置中需要勾选参数“往来业务核算”。
市南金蝶KIS旗舰版凭证上有业务日期与日期,那么总账账龄分析表的截止日期是按凭证上的哪个日期计算?请按下列方法步骤操作: 1、登录KIS旗舰版主控台后,依次单击【系统设置】→【系统设置】→【总账】,双击打开【系统参数】;
金蝶k3应付传递过来的现金付款申请单,科目默认是没有值的。处理、审核审批时不要先把科目维护上,在下推现金付款单的时候再维护科目就可以分不同科目下推了。如果维护上了再下推现金付款单,科目会是灰色的无法修改。
金蝶KIS旗舰版为什么以前年度损益调整没有结转到利润分配科目中?概述:可能是以前年度损益调整科目的科目类别设置错误。
1.发生商业折扣时,平度云山镇金蝶K3软件直接按照折扣后金额确认收入: 借:应收账款(或银行存款) 贷:主营业务2.发生现金折扣时,客户在约定的期限内完成转账,给对方开出的现金折扣:3.确认收入时: 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税(销项税额)
莱西KIS旗舰版将制造费用结转到生产成本,制造费用的多栏账没有反应该笔业务,且凭证都已过账?请按下列方法步骤操作: 登录KIS旗舰版主控台后,依次单击【财务会计】→【总账】→【结账】,双击打开【自动转账】;
KIS旗舰版管理费用下的明细科目都设置了部门的核算项目,查看管理费用多栏账【项目类别】选择【部门】,但是【按核算项目分页显示】灰显,为什么? 概述:过滤时【项目代码】一定要设置,【按核算项目分页显示】才能勾选。
1、登录城阳上马街道金蝶K/3系统,打开【 K/3主界面】; 2、依次单击【财务会计】→【现金管理】→【往来结算】,然后双击打开【收款单序时簿】; 3、在弹出的过滤对话框中,单击选择【排序】页签,鼠标左键双击【单据编号】,然后在排序字段中就能显示。此时用户可以根据自己的要求选择升序或者降序,设置其他相关条件之后,单击【确定】按钮就可以看到已经按照单据编号排序的单据。
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